SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 1909843
Interné číslo 18/19
Predmet Prenájom rohože 31.12.18-27.01.19
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 14-02-2019
Dátum zverejnenia 17-07-2019
Dátum vystavenia 31-01-2019
Dátum úhrady 11-02-2019
Viaže sa k zmluvám 2017/26
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01
Suma s DPH* 12.86
Mena
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk