SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2266577
Interné číslo 71/22
Predmet OU - nájom rohože 31.01.22 - 27.2.2022
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 16-03-2022
Dátum zverejnenia 17-03-2022
Dátum vystavenia 02-03-2022
Dátum úhrady 07-03-2022
Dátum evidencie 07-03-2022
Viaže sa k zmluvám 2017/26
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01
Suma s DPH* 16.22
Mena
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk