Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2409761 |
Interné číslo | 2023120 |
Predmet | FP: 2023120 F /2409761 08.06.23 - OU - nájom rohože |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
Dátum vystavenia | 23-04-2023 |
Dátum úhrady | 11-05-2023 |
Dátum evidencie | 28-04-2023 |
Viaže sa k zmluvám | INT.Č. 2017/26 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
Suma s DPH* | 19.51 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2023120 F /2409761 08.06.23 |