| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2371686 |
| Interné číslo | 2022401 |
| Predmet | OU - nájom rohože |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 12-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 04-01-2023 |
| Dátum evidencie | 12-01-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH* | 16.85 |
| Mena | € |