Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2022173 |
Interné číslo | 2022393 |
Predmet | Poradenstvo pri verejnom obstarávaní za 4.Q 2022 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 13-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 04-01-2023 |
Dátum vystavenia | 30-12-2022 |
Dátum úhrady | 09-01-2023 |
Dátum evidencie | 04-01-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 2021/22 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : TENDERTEAM s.r.o., IČO: 46964819, Adresa: Volgogradská 9, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
Suma s DPH* | 120 |
Mena | € |