| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2371686 | 
| Interné číslo | 2022401 | 
| Predmet | OU - nájom rohože | 
| Typ faktúry | dodávateľská | 
| Splatnosť | 18-01-2023 | 
| Dátum zverejnenia | 12-01-2023 | 
| Dátum vystavenia | 04-01-2023 | 
| Dátum evidencie | 12-01-2023 | 
| Viaže sa k zmluvám | 2017/26 | 
| Spôsob platby | PP | 
| Zmluvná strana | 
                  Odberateľ
        : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01  | 
    
| Suma s DPH* | 16.85 | 
| Mena | € |