Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2069777 |
Interné číslo | 129/20 |
Predmet | Prenájom rohože 18.5.20 - 14.6.20 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 02-07-2020 |
Dátum zverejnenia | 08-07-2020 |
Dátum vystavenia | 18-06-2020 |
Dátum úhrady | 08-07-2020 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
Suma s DPH | 13.99 |
Mena | € |