| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2050883 | 
| Interné číslo | 101/20 | 
| Predmet | Nájom rohože 23.3.2020 - 19.4.2020 | 
| Typ faktúry | dodávateľská | 
| Splatnosť | 06-05-2020 | 
| Dátum zverejnenia | 13-05-2020 | 
| Dátum vystavenia | 22-04-2020 | 
| Dátum úhrady | 30-04-2020 | 
| Dátum evidencie | 30-04-2020 | 
| Viaže sa k zmluvám | 2017/26 | 
| Spôsob platby | PP | 
| Zmluvná strana | 
                  Odberateľ
        : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01  | 
    
| Suma s DPH* | 13.99 | 
| Mena | € |