SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 1011930705
Interné číslo 118/19
Predmet OU,99,MŠ - plyn 5/19
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 31-05-2019
Dátum zverejnenia 11-11-2019
Dátum vystavenia 25-04-2019
Dátum úhrady 07-05-2019
Viaže sa k zmluvám 2019/03
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01
Suma s DPH* 545.35
Mena
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk