Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 18073006 |
Interné číslo | 187/18 |
Predmet | Potraviny pre ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-07-2018 |
Dátum zverejnenia | 07-09-2018 |
Dátum vystavenia | 29-06-2018 |
Dátum úhrady | 04-07-2018 |
Viaže sa k zmluvám | 2016/33 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Prešov, Mesto: Prešov, PSČ: 08177 |
Suma s DPH* | 161.69 |
Mena | € |