Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 18073004 |
Interné číslo | 139/18 |
Predmet | Potraviny pre ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-05-2018 |
Dátum zverejnenia | 06-09-2018 |
Dátum vystavenia | 30-04-2018 |
Dátum úhrady | 11-05-2018 |
Viaže sa k zmluvám | 2016/33 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Prešov, Mesto: Prešov, PSČ: 08177 |
Suma s DPH* | 144.5 |
Mena | € |