Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2220003241 |
Interné číslo | 45/22 |
Predmet | Elektrina - VO, vyúčtovanie za 2022/01 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-03-2022 |
Dátum zverejnenia | 28-02-2022 |
Dátum vystavenia | 02-02-2022 |
Dátum úhrady | 15-02-2022 |
Dátum evidencie | 11-02-2022 |
Viaže sa k zmluvám | 2021/01 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 08 |
Suma s DPH* | 101.79 |
Mena | € |