Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2210075608 |
Interné číslo | 397/21 |
Predmet | Elektrina - OU, vyúčtovanie za 21/12 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-02-2022 |
Dátum zverejnenia | 14-01-2022 |
Dátum vystavenia | 02-01-2022 |
Dátum evidencie | 12-01-2022 |
Viaže sa k zmluvám | 2021/01 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 08 |
Suma s DPH* | -25.63 |
Mena | € |