Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2210070134 |
Interné číslo | 365/21 |
Predmet | Elektrina - 99, vyúčtovanie za 21/11 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-01-2022 |
Dátum zverejnenia | 31-12-2021 |
Dátum vystavenia | 02-12-2021 |
Dátum úhrady | 16-12-2021 |
Dátum evidencie | 10-12-2021 |
Viaže sa k zmluvám | 2021/01 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 08 |
Suma s DPH* | 17.32 |
Mena | € |