Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2210023232 |
Interné číslo | 143/21 |
Predmet | Elektrina 4/21 - OU, vyúčtovanie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 02-06-2021 |
Dátum zverejnenia | 31-05-2021 |
Dátum vystavenia | 03-05-2021 |
Dátum úhrady | 22-07-2021 |
Dátum evidencie | 07-05-2021 |
Viaže sa k zmluvám | 2021/01 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 08 |
Suma s DPH* | -43.62 |
Mena | € |