| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2150779 | 
| Interné číslo | 81/21 | 
| Predmet | Prenájom rohože 1. - 28.02.2021 | 
| Typ faktúry | dodávateľská | 
| Splatnosť | 17-03-2021 | 
| Dátum zverejnenia | 31-03-2021 | 
| Dátum vystavenia | 03-03-2021 | 
| Dátum úhrady | 11-03-2021 | 
| Dátum evidencie | 10-03-2021 | 
| Viaže sa k zmluvám | 2017/26 | 
| Spôsob platby | PP | 
| Zmluvná strana | 
                  Odberateľ
        : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01  | 
    
| Suma s DPH* | 14.76 | 
| Mena | € |