| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2140939 | 
| Interné číslo | 43/21 | 
| Predmet | OU - prenájom rohože 1.-31.1.21 | 
| Typ faktúry | dodávateľská | 
| Splatnosť | 17-02-2021 | 
| Dátum zverejnenia | 26-02-2021 | 
| Dátum vystavenia | 03-02-2021 | 
| Dátum úhrady | 12-02-2021 | 
| Dátum evidencie | 05-02-2021 | 
| Viaže sa k zmluvám | 2017/26 | 
| Spôsob platby | PP | 
| Zmluvná strana | 
                  Odberateľ
        : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01  | 
    
| Suma s DPH* | 14.76 | 
| Mena | € |