SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4918)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)*
2025467 FP: 2025467 F /25098 27.01.26 - OU - oprava ELI (tepel.čerpadlo) Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MATIS ELEKTRO, s.r.o.
186.22 €
2025466 FP: 2025466 F /20250443 27.01.26 - OU - spracov. 5. NMS Zníž.en.nár.bud.MŠ Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Ing. Dana Jenčová, MBA
400 €
2025465 FP: 2025465 F /202518 27.01.26 - OU - za šetrenie pôv.podkladov EKN1092/1 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: MBKART s.r.o.
600 €
2025464 FP: 2025464 F /101625425 27.01.26 - Odpad - vývoz kuch.odpadu 12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
8.61 €
2025463 FP: 2025463 F /8403596479 27.01.26 - MŠ - vyúčtovanie plynu 1-12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
285.90 €
2025462 FP: 2025462 F /8403596480 27.01.26 - OU - vyúčtovanie plynu 1-12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
261.06 €
2025461 FP: 2025461 F /25508875 27.01.26 - ŠJ - potraviny 12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VIJOFEL, trade s.r.o.
23.51 €
2025460 FP: 2025460 F /2250058090 27.01.26 - VO - vyúčtovanie EE 12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s.
92 €
2025459 FP: 2025459 F /2250058091 27.01.26 - OU - vyúčtovanie EE 12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s.
37.93 €
2025458 FP: 2025458 F /2250058092 27.01.26 - bud.č. 99 - vyúčtovanie EE 12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s.
125.24 €
2025457 FP: 2025457 F /2250061722 27.01.26 - VO Podhrabina - vyúčtovanie EE 1-12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s.
19.14 €
2025456 FP: 2025456 F /2250061723 27.01.26 - Ihrisko - vyúčtovanie EE 1-12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s.
0.65 €
2025455 FP: 2025455 F /2250061724 27.01.26 - DS - vyúčtovanie EE 1-12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s.
199.67 €
2025454 FP: 2025454 F /2250061725 27.01.26 - MŠ - vyúčtovanie EE 1-12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s.
210.16 €
2025453 FP: 2025453 F /8403593456 27.01.26 - bud.č. 99 - vyúčtovanie plynu 1-12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
823.30 €
2025452 FP: 2025452 F /202601589 27.01.26 - ŠJ - dotované potraviny 12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Organika s.r.o.
56.13 €
2025451 FP: 2025451 F /2025128 27.01.26 - OU - porad.služby pri VO za IV.Q 2025 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
150 €
2025450 FP: 2025450 F /2025251 27.01.26 - OU - BOZP a PO 12/25 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: KEDA group s.r.o.
50 €
2025449 FP: 2025449 F /8381457495 27.01.26 - OU,MŠ - telef.služby,MŠ-internet, splátk Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
77.84 €
2025448 FP: 2025448 F /250101361 27.01.26 - MŠ - školské potreby (farby,pastelky,... Odb.: Obec Lipníky
Dod.: JUNIOR papier s.r.o.
279.04 €
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.
Generované portálom Uradne.sk