Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1012031610 |
Interné číslo | 103/20 |
Predmet | Plyn - 5/20 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-05-2020 |
Dátum zverejnenia | 13-05-2020 |
Dátum vystavenia | 27-04-2020 |
Dátum evidencie | 30-04-2020 |
Viaže sa k zmluvám | 2019/03 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
Suma s DPH | 420.61 |
Mena | € |