Faktúry




Detail faktúry
Číslo 23073005
Interné číslo 2023079
Predmet FP: 2023079 F /23073005 24.04.23 - ŠJ - potraviny
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 10-04-2023
Dátum zverejnenia 31-08-2023
Dátum vystavenia 31-03-2023
Dátum úhrady 05-04-2023
Dátum evidencie 31-03-2023
Viaže sa k zmluvám 2016/33
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s.d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77
Suma s DPH 248.73
Mena
Poznámka FP: 2023079 F /23073005 24.04.23



Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár