Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2247879
Interné číslo 395/21
Predmet OU - nájom rohože 6.12.21-31.12.21
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 19-01-2022
Dátum zverejnenia 14-01-2022
Dátum vystavenia 05-01-2022
Dátum úhrady 17-01-2022
Dátum evidencie 12-01-2022
Viaže sa k zmluvám 2017/26
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01
Suma s DPH 14.76
Mena



Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár