Faktúry


naspäť

Číslo 1051902442
Interné číslo 38/19
Predmet VO, OU - vyúčtovanie elektriny za 1/2019
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-03-10
Dátum vystavenia 2019-01-31
Dátum úhrady 2019-02-25
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01
Suma s DPH 517.96
Mena
Vystavená 2019-01-31
Poznámka

naspäť

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár