SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2005212
Interné číslo 311/19
Predmet Prenájom rohože 4.11.19 - 30.11.19
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 18-12-2019
Dátum zverejnenia 07-05-2020
Dátum vystavenia 04-12-2019
Dátum úhrady 13-12-2019
Dátum evidencie 11-12-2019
Viaže sa k zmluvám 2017/26
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01
Suma s DPH* 12.86
Mena
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk