Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2005212 |
Interné číslo | 311/19 |
Predmet | Prenájom rohože 4.11.19 - 30.11.19 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-12-2019 |
Dátum zverejnenia | 07-05-2020 |
Dátum vystavenia | 04-12-2019 |
Dátum úhrady | 13-12-2019 |
Dátum evidencie | 11-12-2019 |
Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
Suma s DPH* | 12.86 |
Mena | € |