Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1843654 |
Interné číslo | 185/18 |
Predmet | OU - prenájom a čistenie rohože |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-07-2018 |
Dátum zverejnenia | 07-09-2018 |
Dátum vystavenia | 20-06-2018 |
Dátum úhrady | 07-08-2018 |
Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
Suma s DPH* | 12.86 |
Mena | € |