SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 1835639
Interné číslo 155/18
Predmet OU - prenájom a čistenie rohože
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 06-06-2018
Dátum zverejnenia 06-09-2018
Dátum vystavenia 23-05-2018
Dátum úhrady 30-05-2018
Viaže sa k zmluvám 2017/26
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01
Suma s DPH* 8.95
Mena
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk