Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2360990 |
Interné číslo | 2022381 |
Predmet | OU - nájom rohože |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-12-2022 |
Dátum zverejnenia | 31-12-2022 |
Dátum vystavenia | 07-12-2022 |
Dátum úhrady | 21-12-2022 |
Dátum evidencie | 19-12-2022 |
Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
Suma s DPH* | 16.85 |
Mena | € |