Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2294316 |
Interné číslo | 2022155 |
Predmet | Nájom rohože |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 31-05-2022 |
Dátum vystavenia | 25-05-2022 |
Dátum úhrady | 10-06-2022 |
Dátum evidencie | 26-05-2022 |
Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
Suma s DPH* | 16.22 |
Mena | € |