SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2247879
Interné číslo 395/21
Predmet OU - nájom rohože 6.12.21-31.12.21
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 19-01-2022
Dátum zverejnenia 14-01-2022
Dátum vystavenia 05-01-2022
Dátum úhrady 17-01-2022
Dátum evidencie 12-01-2022
Viaže sa k zmluvám 2017/26
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01
Suma s DPH* 14.76
Mena
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk