Faktúry

Číslo | 23073007 |
Interné číslo | 2023155 |
Predmet | ŠJ - potraviny |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-06-2023 |
Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |
Dátum vystavenia | 31-05-2023 |
Dátum úhrady | 28-07-2023 |
Dátum evidencie | 31-05-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | 2016/33 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77 |
Suma s DPH | 247.73 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |